审计人员收到举报,称某被审计单位领导擅自决定将本企业500万元资金借给其他单位周转使用,资金随后被归还,但资金借出与收回业务均未入账核算。为核实此问题,审计人员应实施的程序包括()。[2011年中级真题]

题目类型: 多选题

题目内容

审计人员收到举报,称某被审计单位领导擅自决定将本企业500万元资金借给其他单位周转使用,资金随后被归还,但资金借出与收回业务均未入账核算。为核实此问题,审计人员应实施的程序包括()。[2011年中级真题]

题目选项

A. 抽查库存现金日记账记录,追查至收付款凭证
B. 到被审计单位开户银行查询账户交易记录
C. 将银行对账单与银行存款日记账核对
D. 对银行存款日记账和总账进行核对
E. 抽查应收账款明细记录,检查相关凭证

正确答案

BC

题目解析

由于资金借出与收回业务均未入账核算,因而仅仅检查被审计单位内部的相关会计资料无法达到审计目的,必须借助第三方机构银行提供的相关证据。AE两项与银行存款无关;D项仅为被审计单位内部的账簿资料,其总账明细账是否相符与支出内容无关。

题目纠错